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2019 年韶关市武江区惠民街道办事处 部门决算

发布日期:2020-09-18 15:18:42 来源:本网
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  第一部分 韶关市武江区惠民街道办事处 概况  

 (一) 部门主要职责  武江区人民政府惠民街道办事处的主要职责是:负责抓好 辖区社区维稳及综治组织建设,治保、调解组织及群防群治队伍 建设;加强维稳及综治宣传教育工作,开展安全创建活动;落实 预防犯罪各项措施,做好流动人口管理、刑释解教人员、吸毒人 员和受邪教影响人员的帮教工作、预防青少年违法犯罪、(扫黄 打非)等工作;协助有关方面对重点地区、重点部位和突出问题 开展专项整治;抓好矛盾纠纷排查调处工作,预防和及时妥善处 置群体性事件,维护稳定。负责民政、残联等社会事务工作;负 责协调下岗人员再就业和社会服务的有关工作;负责救灾、救济 和最低生活保障工作;负责文化、教育、科技、体育等社会性事 务工作;负责宣传贯彻执行国家和省、市、区有关爱国卫生的方 针、政策和法规;负责辖区小街小巷卫生工作的监督、检查。负 责宣传贯彻执行国家和省、市、区有关计划生育工作的方针、政 策、法规;负责办事处辖区常住人口和流动人口计划生育管理工 作,负责组织落实计划生育各项措施和服务工作。

  (二) 部门决算单位构成  按照部门决算编报要求,纳入我部门 2019 年部门决算编报 范围的单位共 2 个,包括武江区人民政府惠民街道办事处本级和 下属 1 个预算单位,分别是:武江区惠民街道人社所。

  第二部分 韶关市武江区惠民街道办事处 2019 年部门决算表 

  见附表

  第三部分 韶关市武江区惠民街道办事处 2019 年部门决 算情况说明 

   一、2019 年度收入支出决算总体情况说明  (一)年度收入总体情况  韶关市武江区惠民街道办事处2019 年度总收入2017.65 万 元,其中本年收入 1610.48 万元。具体情况如下: 1.一般公共预算财政拨款收入 1371.54 万元,比上年决算 数增加 192.09 万元,增长 16.3%,主要变动情况:我街道新增 项目,所需经费增加。 2.政府性基金预算财政拨款收入 236.16 万元,比上年决算 数增加 213.22 万元,增长 929.4%,主要变动情况:我街道新增 工作项目,所需经费增加。 3.上级补助收入 0 万元,与上年决算数持平。 4.事业收入 0 万元,与上年决算数持平。 5.经营收入 0 万元,与上年决算数持平。 6.附属单位上缴收入 0 万元,与上年决算数持平。 7.其他收入 2.78 万元,比上年决算数减少 285.89 万元, 下降 99.0%,主要变动情况:我街道减少工作项目,所需经费减 少。 (二)年度支出总体情况  韶关市武江区惠民街道办事处2019 年度总支出2017.65 万 元,其中本年支出 1608.84 万元。具体情况如下:38 1.基本支出 1174.32 万元,比上年决算数增加 404.01 万元, 增长 52.4%,主要变动情况:我街道新增项目,所需经费增加。 2.项目支出 434.52 万元,比上年决算数减少 243.74 万元, 下降 35.9%,主要变动情况:我街道减少工作项目,所需经费减 少。 3.上缴上级支出 0 万元,与上年决算数持平。 4.经营支出 0 万元,与上年决算数持平。 5.对附属单位补助支出 0 万元,与上年决算数持平。 二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明  (一)2019 年度财政拨款收入说明  韶关市武江区惠民街道办事处 2019 年度财政拨款收入合 计 1607.7 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 1371.54 万 元,比上年决算数增加 192.09 万元,增长 16.3%;主要变动情 况:我街道新增项目,所需经费增加。 ;政府性基金预算财政 拨款收入 236.16 万元,比上年决算数增加 213.22 万元,增长 929.4%;主要变动情况:我街道新增项目,所需经费增加。 (二)2019 年度财政拨款支出说明  韶关市武江区惠民街道办事处 2019 年度财政拨款支出合 计 1203.3 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 967.14 万元, 比年初预算数增加 966.14 万元,增长 96614.0%;主要变动情况: 我街道新增项目,所需经费增加 ;政府性基金预算财政拨款支39 出 236.16 万元,比年初预算数增加 236.16 万元,增长 100.0%; 主要变动情况:我街道新增项目,所需经费增加。 三、 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决 算情况说明  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明  韶关市武江区惠民街道办事处 2019 年度“三公”经费财政 拨款支出决算为 0 万元,完成预算 0 万元的 0% 。其中:因公出 国(境)费支出决算为 0 万元,完成预算 0 万元的 0% ;公务用 车购置及运行费支出决算为 0 万元,完成预算 0 万元的 0% ;公 务接待费支出决算为 0 万元,完成预算 0 万元的 0% 。 2019 年度“三公”经费支出决算等于 预算数的主要情况: 认真贯彻落实(中央八项规定精神)和厉行节约的要求,从严控 制“三公”经费开支,全年实际支出等于预算支出。 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明  2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境) 费 0 万元,占 0% ;公务用车购置及运行费支出 0 万元 ;公务接 待费支出 0 万元 。具体情况如下: 1.因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排办 及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括:无 2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,其中:公务用车 购置支出为 0 万元,2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行 及维护支出 0 万元,2019 年办及下属 1 个单位 公务用车保有量40 为 2 辆,主要用于公务出车。 3.公务接待费支出 0 万元,主要用于无 。2019 年,办及下 属 1 个单位 共接待国外来访团组 0 个,来访外宾 0 人次;发生国 内接待 0 次,接待人数共 0 人,主要包括无。 四、其他重要事项的情况说明  (一)机关运行经费支出情况  2019 年本部门机关运行经费支出 363.77 万元,比预算数增 加 345.77 万元,增长 95.05%。主要增减变动情况是:我街道新 增项目,所需经费增加。 (二)政府采购支出情况说明  2019 年本部门政府采购支出总额 114.38 万元,其中:政府 采购货物支出 110.93 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采 购服务支出 3.45 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府 采购支出总额的 0%,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占 政府采购支出总额的 0%。 (三)国有资产占用情况  截至 2019 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 2 辆,其中,岗 位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法 执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆,其他用 车主要是公务用车。 单价 50 万元以上通用设备 0 台(套),单 价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。 (四)预算绩效管理工作开展情况。 41 绩效管理工作总体情况。本部门没有开展绩效管理工作。 绩效自评结果。本部门没有开展绩效管理工作。 以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。本部门没有 开展重点绩效评价工作。

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