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2018年度韶关市武江区工商行政管理局预算公开(2018年5月7日补充公开)

发布日期:2018-05-07 15:59:00 来源:本网站
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2018年度韶关市武江区工商行政管理局预算公开(2018年5月7日补充公开)

 

 

 

第一部分  部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、机关运行经费预算说明

五、“三公”经费预算说明

六、政府采购情况

七、国有资产占有情况

八、预算绩效情况

九、国有资本经营收支情况

十、专业名词解释

 

第二部分  部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门基本支出表

五、部门项目支出表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算项目支出表

十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表

十一、政府性基金预算支出表

 

 

2018年武江区工商局

部门预算基本情况说明

 

一、部门基本情况

(一)机构设置、主要职能

2018年预算组成单位共1个,为正科级建制单位。区局机关内设8个股室1个直属行政单位经检大队2个事业单位,并设4个派出机构工商所。职能有:贯彻执行工商管理方针政策法律法规,负责市场监督管理和行政执法工作。负责市场主体登记,监管市场主体经营行为。监管市场主体信用分类,指导市场监管体系建设。监管商标和特殊标志、广告、经纪、拍卖活动、实施动产抵押登记,合同行政管理。查处不正当竞争,监督商品质量及服务,指导消费维权等等。

(二)人员情况

2017年12月底编制数91人,其中行政编制85人、事业编制6人。实有人数80人(行政77人,事业3人),另外退休17人,无离休人员。

(三)预算年度的主要工作任务

2018年将重点从以下方面开展工作:进一步深化商事登记制度改革,深化“多证合一”改革。构建以信用监管为核心的新型市场监管体系,推动跨部门“双随机、一公开”监管方式,完善企业信用信息公示系统。加大对侵权假冒行为的打击,加强网络市场监管工作,加强反垄断和反不正当竞争执法,继续保持打击传销和规范直销高压态势,继续开展打私、打假专项整治;加强消费维权,加强流通领域商品质量抽检。继续落实城市提升三年行动计划,推进我区社会办市场升级改造各项工作。

二、收入预算说明

2018年收入部门预算1279.60万元,其中:一般公共预算拨款1279.6万元,比上年1303.92万元减少了24.32万元,减少1.9%,原因是人员减少,预算收入也相应减少。

三、支出预算说明

2018年支出预算1279.60万元,其中:一般公共预算拨款安排支出1279.60万元,原因是认真贯彻落实中央、省、市关于厉行节约、反对浪费的精神,严格落实各项节约措施加强源头控制。

一般公共预算拨款支出按用途划分:

 (一)基本支出预算1239.6万元,占96.8%,比上年增加15.68万元,增幅1.28%,原因是今年有3个人职级并行,工资增加,相应的公积金跟住房维修和物业管理补贴也会增加。其中工资福利支出858.86万元,对个人和家庭补助支出250.00万元,商品服务支出130.74万元,

 (二)项目支出预算40万元,占3.2%,与上年预算相比,减少50%,原因是还有15万的缉私办案经费于2018年1月才下达,做预算的时候这笔项目经费未做入项目支出。主要为:打假经费支出2万元,打传经费支出2万元,工商事务经费支出26万元,企业年报审计抽查工作经费5万元,商事登记改革工作经费5万元。这些项目支出主要用途为深化“多证合一”改革。构建以信用监管为核心的新型市场监管体系,推动跨部门“双随机、一公开”监管方式,完善企业信用信息公示系统。加大对侵权假冒行为的打击,加强网络市场监管工作,加强反垄断和反不正当竞争执法,继续保持打击传销和规范直销高压态势,继续开展打私、打假专项整治;加强消费维权,加强流通领域商品质量抽检。

四、机关运行经费预算说明。2018年一般公共预算安排机关运行经费130.74万元,减少24.34%,原因人员减少。包括办公费15万元、印刷费3万元、手续费0.2万元、邮电费2万元、差旅费1万元、会议费0.7万元、培训费0.5万元、日常维修费5万元、办公用房水费0.6万元、电费6万元、公务接待费1.5万元、劳务费10万元、委托业务费5万元、工会经费11.5万元、公务用车运行维护费12万元、其他费用56.74万元。

五、“三公”经费预算说明

2018年一般公共预算拨款“三公”经费预算为14.2万元,与上年数基本持平。按资金来源分,财政拨款14.2万元;按具体项目分,因公出国(境)支出0万元,公务用车购置及运行维护支出12万元(公务用车运行维护费12万元),公务接待费支出1.5万元,会议费0.7万元。

     六、政府采购情况。2018年本部门安排政府采购预算2.5万元,无变化。包括多功能一体机0.5万元,台式计算机0.5万元,网络配套设备1.5万元。

七、国有资产占有情况(固定资产情况)。2018年本部门占有国有资产的总额336.85万元,其中通用设备313.66万元,家具、用具、装具及动植物23.19万元。

八、预算绩效情况。2018年,主要工作目标有:1.完成进一步深化商事登记制度改革,深化“多证合一”改革;2.继续强化市场监管执法,继续开展打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品专项行动,继续开展打私、打假专项整治,3.落实城市提升重点项目,继续做好农贸市场监管工作等三项工作,依法合规并安全高效得做好支出工作,力争100%达到部门整体绩效目标。

九、国有资本经营收支情况。没有国有资本经营收支。

十、专业名词解释。

1.一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.部门预算:指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位,依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划,涵盖部门各项收支,实行一个部门一本预算。

3.机关运行费:即部门(单位)公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

4.“三公”经费包括因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。

                            

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