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韶关市武江区审计局

来源:本网站 发布日期:2021-10-10 06:10:48

韶关市武江区审计局职能配置、内设机构和人员编制规定

 

  第一条  根据《广东省关于市县机构改革的总体意见》和《韶关市武江区机构改革方案》,制定本规定。

  第二条  区审计局是区政府工作部门,为正科级。

  第三条  中共韶关市武江区委审计委员会办公室设在区审计局,接受区委审计委员会的直接领导,承担委员会具体工作,研究提出审计领域坚持党的领导、加强党的建设的政策建议,组织研究全区审计工作战略、规划、重大政策和改革方案,协调推进和督促落实区委和区委审计委员会决策部署,研究提出年度审计项目计划。设置区委审计委员会办公室秘书股,负责处理区委审计委员会办公室日常事务。区审计局的内设机构根据工作需要承担区委审计委员会办公室相关工作,接受区委审计委员会办公室的统筹协调。

  第四条  区审计局贯彻落实党中央关于审计工作的方针政策和省委、市委的决策部署,按照区委工作要求,在履行职责过程中坚持和加强党对审计工作的集中统一领导。主要职责是:

  (一)主管全区审计工作。负责对区级财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支真实、合法和效益进行审计监督,对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况实行审计全覆盖,对领导干部实行自然资源资产离任审计,对有关重大政策措施和宏观调控部署贯彻落实情况进行跟踪审计,承担重大项目稽查职责,承担本级预算执行情况和其他财政收支情况的监督检查职责。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任,并负有督促被审计单位整改的责任。

  (二)贯彻执行国家和省有关审计工作的方针政策和法律法规,制定并组织实施全区审计工作发展规划、专业领域审计工作规划和年度审计计划。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价,作出审计决定或提出审计建议。

  (三)向区委审计委员会提出年度区级预算执行和其他财政收支情况审计报告。向区政府和市审计局提出年度区级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受区政府委托向区人大常委会提出区级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计查出问题整改情况报告。向区委、区政府和市审计局报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果。依法向社会公布审计结果。向区委、区政府及有关部门通报审计情况和审计结果。

  (四)直接审计下列事项,出具审计报告,在法定职权范围内作出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚的建议:有关重大政策措施和宏观调控部署贯彻落实情况;区级预算执行情况和其他财政收支,区级各部门(含直属单位)预算执行情况、决算草案和其他财政收支;镇(街)预算执行情况、决算草案和其他财政收支;使用区财政资金的事业单位和社会团体的财务收支;区政府投资和以区政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算,区重大公共工程项目的资金管理使用和建设运营情况;自然资源管理与生态修复情况;区属国有企业和金融机构、区政府规定的区属国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构境内外资产、负债和损益;有关社会保障基金、社会捐赠资金和其他基金、资金的财务收支;以及法律法规规定的其他事项。

  (五)按规定对区管党政主要领导干部及其他单位主要负责人实施经济责任审计和自然资源资产离任审计。

  (六)组织实施对财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理及国有资产管理使用等与区级财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

  (七)依法检查审计决定执行情况,督促整改审计查出的问题,依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或区政府裁决中的有关事项,协助配合有关部门查处相关重大案件。

  (八)指导、监督全区内部审计和农村集体经济审计工作,核查社会审计机构对依法属于区审计局审计监督对象的单位出具的相关审计报告。

  (九)组织开展审计领域的交流和合作,推广信息技术在审计领域的应用,加强审计信息化建设。

  (十)完成区委、区政府和市审计局交办的其他任务。

  (十一)职能转变。区审计局应当进一步完善审计管理体制,加强全区审计工作统筹,理顺内部职责关系,优化审计资源配置,充实加强一线审计力量,构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系;优化审计工作机制,坚持科技强审,完善业务流程,改进工作方式,加强与相关部门的沟通协调,充分调动内部审计和社会审计力量,增强监督合力。

  第五条  区审计局设下列内设机构:

  (一)办公室。负责文电、会务、机要、档案等机关日常工作;承担信息、安全保密、政务公开、财务、后勤保障、离退休人员服务、联系特约审计员等工作。承担重要文稿的起草和审核有关工作,对审计成果进行整理研究和综合利用。负责机关干部人事、机构编制、劳动工资、党建、信访、普法、教育培训等工作。承担审计人员职业化建设工作。承担全区审计机关审计项目计划统筹,负责拟定年度审计项目计划。负责划分审计范围,建立计划动态管理。承担被审计对象资料数据库的建设、统计等工作。负责审计统计工作,指导、监督全区内部审计工作,核查社会审计机构对依法属于区审计局审计监督对象的单位出具相关审计报告。依法检查审计决定执行情况,督促整改审计查出问题。牵头起草各类审计查出问题的整改情况报告。

  (二)法规审理股。审理审计业务事项。监督检查全局审计业务质量,依法纠正或责成纠正审计组违反国家和省规定作出的审计决定。负责对重大违法违纪问题线索的移送协调。承担有关规范性文件的合法性审查工作。承担有关行政复议、行政应诉等工作。

  (三)审计一股。组织开展审计业务电子数据的采集、验收、整理和综合分析利用,组织对有关部门和国有企事业单位网络安全、电子政务工程和信息化项目以及信息系统的审计。负责本局信息化建设工作。组织对区管党政主要领导干部的经济责任审计。组织对区属事业单位和国有企业主要领导人员的经济责任审计。承担区经济责任审计工作领导小组有关工作。组织审计区本级财政预算执行情况和其他财政收支。组织审计镇级人民政府预算执行情况、决算草案和其他财政收支。组织审计区属国有金融机构和区政府规定的区属国有资本占控股或主导地位金融机构的资产、负债、损益及其投资、运营和管理情况。组织审计全区政府债务、隐性债务和其他相关债务。组织审计有关重大政策措施和宏观调控部署贯彻落实情况。

  (四)审计二股。组织审计区直财政预算拨款单位及下属单位预算执行情况、决算草案和其他财政财务收支。组织审计区直行政、政法部门和镇(街)管理的行政、政法专项资金。组织审计区直相关部门及直属单位、镇(街)管理的科教文卫体专项资金。组织审计区政府相关部门、镇(街)管理和其他单位受区级人民政府及其部门委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金以及其他有关基金、资金的财务收支。组织审计农业农村、扶贫开发以及其他相关公共资金和建设项目。组织开展领导干部自然资源资产离任审计以及自然资源管理生态修复情况审计。指导和监督农村集体经济审计工作。组织审计区政府投资和以区政府投资为主的经营性建设项目、非经营性建设项目以及其他关系到国家利益和公共利益的区属重大公共工程项目。审计监督区各部门管理的固定资产投资。审计监督区投资机构财务收支以及基本建设基金。

  第六条   区审计局行政编制10名。设局长1名、副局长3名;正股级领导职数5名(含区委审计委员会办公室秘书股领导职数)。

  第七条  本规定由区委机构编制委员会办公室负责解释,其调整由区委机构编制委员会办公室按规定程序办理。

  第八条  本规定自发布之日起施行。

 

 

联系人:邓力

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